2024年5月29日下午,集團公司召開內江建工商業(yè)運營管理有限公司、內江筑石混凝土有限公司、內江酒店管理有限公司經營管理審計進場見面會,安排部署審計相關工作。會議由集團公司專職黨委副書記史洪舟主持,三家子公司、法務審計部相關工作人員及四川華信(集團)會計師事務所審計組成員參加會議。
會議上,法務審計部程衛(wèi)東首先宣讀了開展經營情況專項審計的通知,審計組組長李勇詳細講解了審計實施方案,三家子公司負責人做出表態(tài)發(fā)言。
史洪舟強調,各子公司務必做好以下工作:一要提高認識、端正態(tài)度。審計是對公司的一次全面體檢,目的是通過審計發(fā)現(xiàn)公司經營管理中存在的問題和風險隱患,切實整改,規(guī)范管理。二要認真梳理、積極配合。各子公司負責人為審計工作責任人,并指定專人全力配合,及時提供審計資料,確保資料的真實性、完整性,并注意資料交接手續(xù),保證資料安全。三要高度重視、查漏補缺,有效發(fā)揮內部審計在防范風險、嚴肅財經紀律、促進廉政建設等方面的重要作用。四要全力配合抓好整改,對審計查出的問題積極響應,去疴除弊,輕裝上陣。